XX县人民法院关于整改“回头看”专项审计调查工作的汇报

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XX 县人民法院关于整改“回头看”专项审计
调查工作的汇报
尊敬的各位领导、各位同仁:
根据本次专项审计调查整改“回头看”工作会议部署,现
司法支、行工
实、效治况汇
度重查及”工
为导抓手标,
题、、业逐项
个销各类见效
短板行流廉洁线
反三全面薄弱
实把转化效、
硬队,推作规
常态化发展。
总体来看,我院已完成本轮审计及巡查反馈大部分问题的
改,系统常态
作取,但要求
建设标准,仍存在一些短板和不足。现将具体情况汇报如下:
一、各项工作开展及整改落实情况
(一)司法巡查及整改“回头看”工作开展情况
我院始终将司法巡查整改作为重大政治任务,严格落实上
司法,常整改
善“巩固环工
以巡查整改倒逼司法作风转变、工作质效提升、管理制度完善。
一是压实整改责任,全面落实巡查任务。针对过往司法巡
的党司法度执
位等第一会议
长牵领导解整
改方组主成员
体落监督体系
行清目化整改
、责人和期召
动态跟整改进度,确保所有问题件件有落实、事事
化自查自纠,扎实开展回头看。本次专项审计
求,查整展全
台账访、现查等
查已整改问题是改措
整改面排
治标
对排查发现的细短板及时查补缺,巩固巡查整改成果。
三是强化成果转化,健全长效管理机制。坚持以巡
建、现问
和管工作、司
、队监督度规
流程整改与日常审建设
建设融合部门
切实将巡查整改成果转化为推动法院高质发展的实成效。
(二)财务收支审计整改工作开展情况
我院严格法规和司法管理规定,高度重
收支,针自查费使
理、问题
进整改,全面规范财务收支管理工作。
一是规范收支管理。针对审计的部分报销手
范、使等问
员全,对
完善,严
销审流程流程
报销落实
有资金收支全程留痕法。
是健全财务管理制度。审计整改要求,
,进报销
管理环节
务人规范培训
摘要:

XX县人民法院关于整改“回头看”专项审计调查工作的汇报尊敬的各位领导、各位同仁:根据本次专项审计调查整改“回头看”工作会议部署,现将我院司法巡查、财务收支、刑事审判、执行工作等领域审计整改落实、自查自纠及长效治理相关工作情况汇报如下。近期,我院高度重视专项审计调查及整改“回头看”工作,始终坚持以问题为导向、以整改为抓手、以长效为目标,全面对标审计反馈问题、司法巡查短板、业务工作弱项,逐项梳理、逐条整改、逐个销号,扎实推进各类问题整改落地见效,全力补齐司法工作短板、规范司法运行流程、筑牢司法廉洁防线。同时坚持举一反三、自查自纠,全面排查工作中的薄弱环节和潜在风险,切实把审计整改成果转化为提升司法...

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