XX2026年上半年纪委监督工作总结

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XX2026 年上半年纪委监督工作总结
2026 线
足监督职能定位,健全监督体系、聚焦重点领域、抓实作
风引导、厚植廉洁氛围,推动监督工作与企业治理深度融
合,各项工作有序推进、成效稳步显现,为集团平稳健康
发展提供坚实保障。
一、锚定方向抓统筹,织密全域监督网络
(一)压实层级责任,推动监督上下联动
制,分层梳理监督职责清单,推动各级单位明确监督重点
落实工作任务。上半年先后组织纪检工作专题研讨 2次,与
23 家子纪检作负人开作对,同梳理
板块要点 36 督促级管团队扛起常监
督职责,构建“集团统筹、板块落实、基层跟进”的三级
监督格局,有效打通监督传导环节,避免工作浮于表面。
针对部分基层单位监督力量薄弱问题,抽调骨干人员组建
联合监督小组 3支,下沉一线协助开展工作,带动基层监督
能力整体提升。
(二)完善制度体系,规范监督运行流程
订完善《日常监督工作细则》《重点事项监督管理办法》
4项制度,细化监督流程、工作标准和处置流程,让各项
监督工作有章可循。建立监督台账动态管理机制,对排查
发现的各类事项实行“登记、跟进、反馈、销号”全流程
理,年累建立类监18 册,记跟
152 条,台账闭环管理率达98%。依托内部办公平台搭建
线上监督反馈通道,畅通信息流转渠道,提升监督响应效
率。
二、聚焦主业强履职,做实做细常态监督
(一)紧盯重大事项,强化决策落地监督
开展嵌入式监督,全程跟进重大经营举措落地情况。严格
程监上半重要41
会议议定事项开展跟督导 3,重点查任务推进进度
标准针对重点项目能升目等 12
重大项目,组建专项监督小组,围绕项目立项、方案执
进度管等环节开展实地检查,累计现场走访项目现28
,梳流程度管19 项,
督促化完善,保障项目有序推进。
(二)瞄准关键环节,深化重点领域监督
、流程集领域,开展专项监督检查。上半年联合
业务部开展采购管理专项检查 2次,抽查采购合同、
资料、供台账210 余份,重点查流程合规比价
,针对部分小额采购资料归档不完整等
问题,提出优化建24 条,推动采购管理流程进一步规
查,全集17 及生域,各类
,梳理资产使用、台账更新不及时等问题 14
项,督促相关部资产归类、台账补录及盘活处置工
作,进一步提升资产使用
、后障等节,常态抽查 34 引导
成节的行事习惯
(三)关注关键岗位,做实人员履职监督
位人员,常态化开展与行为监督。上半年分层
分类开展谈心沟137 人次,结合位风点提醒履注意
事项,引导业人员严工作规。建立关
,梳47 督促位对开展
计完52 、人
调整等环节同步跟进监督,确保人员

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摘要:

XX2026年上半年纪委监督工作总结2026年上半年,集团纪委紧扣企业经营发展主线,立足监督职能定位,健全监督体系、聚焦重点领域、抓实作风引导、厚植廉洁氛围,推动监督工作与企业治理深度融合,各项工作有序推进、成效稳步显现,为集团平稳健康发展提供坚实保障。一、锚定方向抓统筹,织密全域监督网络(一)压实层级责任,推动监督上下联动集团纪委持续完善纵向贯通、横向协同的监督工作机制,分层梳理监督职责清单,推动各级单位明确监督重点落实工作任务。上半年先后组织纪检工作专题研讨2次,与下属23家子公司纪检工作负责人开展工作对接,同步梳理各板块监督要点36项。督促各级管理团队主动扛起日常监督职责,构建“集团统筹...

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