XX 街道 2025 年度农村集体经济组织运行管理情况审计整改报告
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2026-05-09
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XX 街道 2025 年度农村集体经济组织运行管理情况
审计整改报告
2025 年 8 月至 2025 年 11 月期间,我单位接受审计局对
我街道范围内农村集体经济组织运行管理情况专项审计调
查,收到审计调查报告后,我单位高度重视,召开专题党
工委会议研究部署整改工作,落实专人负责,对照反馈问
题制定整改清单、方案,明确整改责任人,并举一反三,
安排下一步工作,现将整改情况汇报如下。
一、审计发现问题及整改情况
(一)内部管理制度不完善
问题描述:XX 村农村集体经济组织未建立财务、资产等内
部管理制度,XX 村、XX 村农村集体经济组织内部管理制度
不完善,对集体资产登记、保管使用、处置未建立相关制
度。
整改情况:街道制定下发《XX 街道村集体经济及下属公司
经营活动监督管理制度》《集体经济组织内控制度》并组
织相关人员培训学习,督促以上村集体经济组织完整并建
立健全财务资产管理内控制度。
(二)农村集体经济组织相关事项未执行法规和章程规定
问题描述:XX 村、XX 村两个村集体经济组织未就集体经济
组织成员人数确认、成员股本数、收益分配等涉及成员切
身利益的重大事项召开成员大会。
整改情况:街道农服中心组织开展农村集体经济组织章程
制度的培训学习,现场开展各村农村集体经济组织运行管
理的指导工作;督促各村(社区)今后工作中严格按照相
关法律法规和章程规定议定农村集体经济组织相关事项。
(三)未指导开展审计工作
问题描述:2022 年至 2024 年区农业农村局未指导我单位
开展对农村集体经济组织的审计工作,未指定审计计划,
为组织开展对下辖村(社区)集体经济组织审计工作。
整改情况:成立 XX 街道内审工作领导小组,2025 年街道
对下辖 XX 村、XX 村开展了农村集体经济的审计工作,立
即着手研究并制定了覆盖下辖各村(社区)集体经济组织
的《XX 街道内审工作制度》和内审计划表,今后工作中严
格按照制度要求开展内审工作。
(四)对外投资合作机制不完善、运营管理不善,存在投
资风险
问题描述:区农业农村监督指导不到位,XX 村对外投资未
进行风险评估,合同未就投资风险防范和权益保障等进行
约定,对资金管理使用缺乏监管,存在资金损失和资产流
失风险。
整改情况:
组织街道工作人员开展合同管理办法、村集体经济组织经
营活动监管制度等的培训学习。
摘要:
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XX街道2025年度农村集体经济组织运行管理情况审计整改报告2025年8月至2025年11月期间,我单位接受审计局对我街道范围内农村集体经济组织运行管理情况专项审计调查,收到审计调查报告后,我单位高度重视,召开专题党工委会议研究部署整改工作,落实专人负责,对照反馈问题制定整改清单、方案,明确整改责任人,并举一反三,安排下一步工作,现将整改情况汇报如下。一、审计发现问题及整改情况(一)内部管理制度不完善问题描述:XX村农村集体经济组织未建立财务、资产等内部管理制度,XX村、XX村农村集体经济组织内部管理制度不完善,对集体资产登记、保管使用、处置未建立相关制度。整改情况:街道制定下发《XX街道村集...

