义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改报告
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2026-04-30
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义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改报告
自 2025 年 9 月起,XX 县审计局对我县义务教育经费管理
使用情况开展专项审计并出具了审计报告,自收到审计报
告之日起,我局坚持立行立改原则,多措并举,狠抓审计
问题整改落实,现将整改情况报告如下。
一、审计问题情况
审计共发现问题 15 个,其中课后服务方面问题 4 个,心
理健康室建设方面问题 1 个,项目建设管理方面问题 3 个,
教师队伍管理方面问题 2 个,食堂管理方面问题 2 个,资
产管理方面问题 2 个,内部审计方面问题 1 个。
二、审计整改工作开展情况
(一)强化组织保障
县教育局于 2025 年 12 月 10 日制定《XX 县义务教育经费
管理使用情况专项审计问题整改实施方案》,确立全面纠
正问题、完善制度机制、提升治理效能、严肃追责问责 4
个方面的工作目标,组建由教育局主要负责人任组长、相
关分管负责人任副组长、相关股室负责人为成员的整改工
作专班,全面压实问题学校 “一把手” 为整改工作第一
责任人和教育局责任部门负责人为整改工作直接责任人的
工作责任。
(二)细化任务分工
将《审计报告》反映的问题形成整改台账,经分类整理后
明确整改责任主体、责任领导及牵头部门,基础教育股牵
头负责督办问题学校对涉及课后服务方面的 4 个问题及心
理健康室建设方面的 1 个问题进行整改,项目管理办公室
牵头和教师发展中心督办问题学校对涉及项目建设管理方
面的 3 个问题及教师队伍管理方面的 2 个问题进行整改,
学校后勤服务中心牵头负责督办问题学校对涉及食堂管理
方面的 2 个问题进行整改,教育经费指导中心牵头负责督
办问题学校对涉及资产及内审计管理方面的 3 个问题进行
整改,教育经费指导中心负责对照审计报告建立审计问题
台账,各牵头部门结合审计报告要求详细制定整改措施。
(三)多措并举抓整改
结合审计问题类型,确立以审计问题纠正、资金追回与补
发、会计差错更正、资料完善、制度修订、流程优化、追
责问责等多形式的问题整改,确保问题整改落实有效。
(四)明确整改时限
结合审计整改要求,方案将审计问题整改分为部署与自查
集中整改与落实、督查与验收、总结报告与长效建设 4 个
阶段,2026 年 2 月 20 日前全面完成审计整改。
三、问题整改完成情况
(一)全面完成 14 个立行立改问题整改
问题 1:7 所学校应减免未减免 89 名家庭经济困难学生课
后服务费,涉及金额 28090 元。
整改情况:涉及学校完成资金清退 28090 元(其中本次清
退 27180 元,XX 镇 XX 小学 2022 秋退 8 人每人 35 元,
共计 280 元,2024 秋 “减半收取” 减免残疾学生 630
元),资金清退完成率 100%,完成县教育局及 7 所学校
课后服务工作管理办法修订共 8 份,制度修订率 100%。
问题 2:2 所学校应清退未清退课后服务费 22292 元。
整 改 情 况:涉及 学 校 完 成 资 金 清退 22292 元 , 清 退 率
100%,完成 2 所学校课后服务工作管理办法共 2 份,制度
修订率 100%。
问题 3:6 所学校超范围使用课后服务费 117097.2 元。
整改情况:6 所学校分别完成学校课后服务工作管理办法修
订共 6 份,进一步明确了课后服务费的使用范围,制度修
订率 100%。
问题 4:2022 年至 2024 年未建立第三方机构参与课后服
务组织遴选。
整改情况:县教育局基础教育股已于 2025 年 2 月,建立
第三方机构参与课后服务遴选审核机制,2026 年 1 月完成
《XX 县中小学生课后服务第三方机构遴选与管理办法 (试
行)》的修订,第三方机构参与课后服务遴选审核机制得到
进一步规范。
问题 5:部分临聘教师未取得相应的教师资格证。
整改情况:县教育局已完成对全县各级各类学校教师资格
摘要:
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义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改报告自2025年9月起,XX县审计局对我县义务教育经费管理使用情况开展专项审计并出具了审计报告,自收到审计报告之日起,我局坚持立行立改原则,多措并举,狠抓审计问题整改落实,现将整改情况报告如下。一、审计问题情况审计共发现问题15个,其中课后服务方面问题4个,心理健康室建设方面问题1个,项目建设管理方面问题3个,教师队伍管理方面问题2个,食堂管理方面问题2个,资产管理方面问题2个,内部审计方面问题1个。二、审计整改工作开展情况(一)强化组织保障县教育局于2025年12月10日制定《XX县义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改实施方案》,确立全面纠正问题、...

