义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改报告
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2026-04-29
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义务教育经费管理使用情况专项审计问题
整改报告
自2025 年9月起,XX 县审计局对我县义务教育经费管
理使用情况开展专项审计并出具了审计报告,自收到审计报告
之日起,我局坚持立行立改原则,多措并举,狠抓审计问题整
改落实,现将整改情况报告如下。
一、审计问题情况
审计共发现问题 15个,其中课后服务方面问题 4个,心
理健康室建设方面问题 1个,项目建设管理方面问题 3个,教
师队伍管理方面问题 2个,食堂管理方面问题 2个,资产管理
方面问题 2个,内部审计方面问题 1个。
二、审计整改工作开展情况
(一)强化组织保障
县教育局于 2025年12月10日制定《XX 县义务教育经费
管理使用情况专项审计问题整改实施方案》,确立全面纠正问
题、完善制度机制、提升治理效能、严肃追责问责 4个方面的
工作目标,组建由教育局主要负责人任组长、相关分管负责人
任副组长、相关股室负责人为成员的整改工作专班,全面压实
问题学校“一把手”为整改工作第一责任人和教育局责任部门
负责人为整改工作直接责任人的工作责任。
(二)细化任务分工
将《审计报告》反映的问题形成整改台账,经分类整理后
明确整改责任主体、责任领导及牵头部门,基础教育股牵头负
责督办问题学校对涉及课后服务方面的 4个问题及心理健康室
建设方面的 1个问题进行整改,项目管理办公室牵头和教师发
展中心督办问题学校对涉及项目建设管理方面的 3个问题及教
师队伍管理方面的 2个问题进行整改,学校后勤服务中心牵头
负责督办问题学校对涉及食堂管理方面的 2个问题进行整改,
教育经费指导中心牵头负责督办问题学校对涉及资产及内审计
管理方面的 3个问题进行整改,教育经费指导中心负责对照审
计报告建立审计问题台账,各牵头部门结合审计报告要求详细
制定整改措施。
(三)多措并举抓整改
结合审计问题类型,确立以审计问题纠正、资金追回与补
发、会计差错更正、资料完善、制度修订、流程优化、追责问
责等多形式的问题整改,确保问题整改落实有效。
(四)明确整改时限
结合审计整改要求,方案将审计问题整改分为部署与自查
集中整改与落实、督查与验收、总结报告与长效建设 4个阶段,
2026 年2月20 日前全面完成审计整改。
三、问题整改完成情况
(一)全面完成 14个立行立改问题整改
问题 1:7所学校应减免未减免89 名家庭经济困难学生课
后服务费,涉及金额 28090元。
整改情况:涉及学校完成资金清退 28090元(其中本次清
退27180元,XX 镇XX 小学2022 秋退8人每人35 元,共
计280 元,2024 秋“减半收取”减免残疾学生630 元),资
金清退完成率100%,完成县教育局及 7所学校课后服务工作
管理办法修订共8份,制度修订率100%。
问题 2:2所学校应清退未清退课后服务费22292 元。
整改情况:涉及学校完成资金清退 22292元,清退率
100%,完成 2所学校课后服务工作管理办法共 2份,制度修
订率 100%。
问题 3:6所学校超范围使用课后服务费117097.2元。
整改情况:6所学校分别完成学校课后服务工作管理办法
修订共 6份,进一步明确了课后服务费的使用范围,制度修订
率100%。
问题 4:2022 年至2024 年未建立第三方机构参与课后服
务组织遴选。
整改情况:县教育局基础教育股已于 2025年2月,建立
第三方机构参与课后服务遴选审核机制,2026 年1月完成
《XX 县中小学生课后服务第三方机构遴选与管理办法 (试
摘要:
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义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改报告自 2025年 9月起,XX县审计局对我县义务教育经费管理使用情况开展专项审计并出具了审计报告,自收到审计报告之日起,我局坚持立行立改原则,多措并举,狠抓审计问题整改落实,现将整改情况报告如下。一、审计问题情况审计共发现问题15 个,其中课后服务方面问题4 个,心理健康室建设方面问题1 个,项目建设管理方面问题3 个,教师队伍管理方面问题2 个,食堂管理方面问题2 个,资产管理方面问题2 个,内部审计方面问题1 个。二、审计整改工作开展情况(一)强化组织保障县教育局于2025 年12 月10 日制定《XX县义务教育经费管理使用情况专项审计问题整改实施...

