区审计局XX街道2022年度工作总结及2023年工作计划
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2024-01-11
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X 区审计局 2022 年度工作总结和 2023 年
工作计划
2022 年,区审计局紧密围绕全区经济社会发展大局,X
区第十三次党代会提出的重点工作,贯彻落实区委、区政府
工作部署和上级审计机关工作要求,聚焦财政财务收支真实
合法效益主责主业,依法全面履行审计监督职能,为全区经
济社会高质量发展提供审计保障。
一、2022 年度工作总结
(一)X区委审计委员会办公室工作职责
坚持党对审计工作的集中统一领导,全年组织召开 XX
区委审计委员会会议,传达了习近平总书记重要指示批示和
全国、省、市审计工作会议及中央、省委、市委审计委员会
会
议精神,审议通过了《“十四五”XX 审计工作发展规划》、
《XX 区 2022 年度审计项目计划》、2021 年X区级预算执行
和其他财政收支审计结果及审计查出问题整改情况等内容,
统
筹全区审计工作,推动审计工作扎实开展。落实重大事项
请
示报告制度,审计委员会会议召开情况、成员变动情况、
出台
文件制度情况及审计综合报告等内容均及某市委审计委员
会报备。
(二)扎实开展审计项目,履行审计监督职责
全年共开展政策落实跟踪、财政和部门预算执行、民生
资金、固定资产投资、自然资源资产、领导干部经济责任、
国有企业审计等 X 个审计项目,审计查出各类违规和管理
不规范问题金额 X.X 亿余元。
一是开展政策落实跟踪审计。紧扣生态环境保护,对河
湖长制政策落实情况和防洪保安、排水除涝、污染防治、水
生态修复等工作情况进行审计监督,审计发现工作督查制度
执行不到位、个别水体间歇性返黑返臭、历史遗留问题整改
推进力度不够、执法监管检查工作记录不到位等问题,促进
被审计单位建立相关协作机制方案 X 项,下发相关工作推进
通知 X 项。
二是开展预算执行和财政财务收支审计。运用大数据核
查,将全区 XX 区直部门及所属 X 家二级单位全部纳入预算
执行审计范围,提高了审计监督质效。主要发现预算收入征
收管理不严格、预算安排不科学、债券资金支出进度较慢、
部门财务管理不到位等问题,X区财政部门清理盘活存量资
金、降低债券结存资金整体结存率。
三是开展民生资金和项目审计。完成了 2021 年区级疫
情防控专项资金使用情况专项审计调查、某市第八医院财务
收支情况审计、2021 年度居家养老项目补贴资金等专项审
计调查。通过疫情防控资金审计,主要发现财务核算附件不
全、酒店征用缺乏统一调度协调、酒店集中隔离管理上存在
规范化制度缺失等问题。突破性利用大数据分析、比对海量
数据,审查八医院药品和耗材管理情况、执行零差价制度情
况以及违规收费和超标准收费情况,审计发现在医院收入确
认、医疗服务收费、药品管理、财务管理等方面还存在问题。
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X区审计局2022年度工作总结和2023年工作计划2022年,区审计局紧密围绕全区经济社会发展大局,X区第十三次党代会提出的重点工作,贯彻落实区委、区政府工作部署和上级审计机关工作要求,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,依法全面履行审计监督职能,为全区经济社会高质量发展提供审计保障。一、2022年度工作总结(一)X区委审计委员会办公室工作职责坚持党对审计工作的集中统一领导,全年组织召开XX区委审计委员会会议,传达了习近平总书记重要指示批示和全国、省、市审计工作会议及中央、省委、市委审计委员会会议精神,审议通过了《“十四五”XX审计工作发展规划》、《XX区2022年度审计项目计划》、2021...

