关于2023年税务工作的讲话材料

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关于 2023 年税务工作的讲话材料
同志们:
单位对内控工作情况,风险目录建设情况进行了交流发言
法制科对当下和今后一段时间的内部控制重点工作进行了
部署和强调。各单位要深刻领会学习相关材料,结合本部
门实际,认真抓好贯彻落实。下面,我再就工作的落实和
开展讲三点具体意见。
2022
得新成效
(一)领导高度重视,体系建设进一步完善
控机制建设的重要意义。各级各单位主要负责同志亲自研
究、部署,推动内控机制建设,内控岗责体系得到有序完
善。特别是去年以来,面对国务院大督查、审计署审计、
现金税费征缴风险排查等多轮内外监督检查,内控机制在
发现问题、推进整改、防范风险等方面发挥了重要作用,
各级运用内控严监督、防风险、促履职的意识进一步增强。
(二)部门协调联动,内控基础进一步夯实
职责在风险防控、指标设置、疑点扫描、制度建设等方面
做了大量工作,全系统内控内生化稳步推进,风险应对水
平明显提升。法制科、货劳科、所得税科、财行科、社保
非税科、收核科、数风局等业务部门,针对税收政策落实
风险点、重点工作落实关键环节等,不断优化内控风险指
标,定期或者不定期扫描推送,进一步完善制度建设,最
大限度的运用内控指标防范税收风险;办公室、财务科、
服务中心等综合行政部门,针对日常工作风险易发点、重
大工作事项等,严格行各项制度,不断完善
类管理措施,内控风险防控成效明显。特别是在
特办和办审计的审排查中,各主责部门
疑点数,发现问题数
和整改台账项对账销号,成是显的。
(三)积极配合审计,内控成效进一步提升。
去年,全市系统共接受 1次审计,2022 10
局对 XX 市税务局党委书记、局长王宏顺责任审计,在
审计过程认问10 包括方面 5
题、财务5问题,全部整改完成。去年,
特办、审计署办分别对省局进行级督审和外部审计
到我市的问题,目
情况外,整改完成。我局逐渐形成了一法制科
、各科室和各)局协同合的审计
工作机制。加强协调,依规配合,最大限度
理解和认同,协调合作用得到分体现。
二、查缺补漏,以控促实提升内控监督
改进。一是认识有提高。数主责部门对
加强内部的控制的认识不到位,在内控主要是
部门一的事情的段;二是内控制度有
在政策制定、税收法和行政管理过程中的风险防控意识
措施考虑,系统根源性防控意
,现有内控的项制度全部的税收
项;三是指标体系有完善。目,我市税收法和行政
风险防控有建成成的指标体系
防控系统重大风险的增强;是内控人员素质
提高。全系统还缺少批既精通信息又熟练掌握
摘要:

关于2023年税务工作的讲话材料同志们:这次会议经市局党委研究决定召开,刚才,市局部分单位对内控工作情况,风险目录建设情况进行了交流发言法制科对当下和今后一段时间的内部控制重点工作进行了部署和强调。各单位要深刻领会学习相关材料,结合本部门实际,认真抓好贯彻落实。下面,我再就工作的落实和开展讲三点具体意见。一、加强组织、压实责任,2022年内控机制建设取得新成效(一)领导高度重视,体系建设进一步完善随着内控机制建设深入推进,全系统越来越认识到内控机制建设的重要意义。各级各单位主要负责同志亲自研究、部署,推动内控机制建设,内控岗责体系得到有序完善。特别是去年以来,面对国务院大督查、审计署审计、现金...

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