县审计局2017年工作总结和2018年工作安排
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2024-01-15
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债券置换资金使用情况及全县预算单位公务支出和公款
消费专项审计调查。!
(二)立足基点,深化财政预算执行审计。以摸清财政
底数,提高财政资金使用绩效、保障公共资金安全为目标
财政同级审重点关注政府预算体系完善情况、国有资本预
算编制、调整和执行情况、转移支付资金预算管理和使用
情况、财政体制运行情况、政府债务管理情况等。围绕部
门预算编制及执行、政府采购、国库集中支付等改革措施
落实情况,结合县直单位财务管理状况、乡镇政府财政状
况,注重从体制、机制上提出审计建议,为规范财政收支
行为、推动财政体制改革发挥了积极作用。!
(三)突出重点,推进领导干部经济责任审计。坚持把
经济责任审计作为反腐倡廉的重要手段,年初提请召开领
导小组工作会议,学习并联合相关部门转发了省纪委、省
委组织部等十部门联合出台的《关于印发<安徽省部门和单
位内部管理领导干部经济责任审计实施办法(试行)的通
知>》。组织起草的《石台县经济责任审计全覆盖五年规
划》业经县委常委会议讨论通过并印发执行。围绕对权利
运行情况,特别是对重大经济运行的决策、重大资金的使
用,以及中央“八项规定”的落实情况进行严格审计监督。同
时,会同县委组织部、县纪委监察局,对今年以来调整的
15 个县直单位“一把手”进行了离任经济责任事项集中交接。
通过依法审计,提高了被审计领导干部依法行政的能力和
水平。!
(四)着眼热点,抓好重点资金和重点项目投资审计。
半年来,以规范政府投资项目建设行为、促进提高资金效
益和项目管理水平为目标,先后开展了柏山渡安置房、城
东学校等 11 个项目的竣工决(结)算审计,累计送审金额
26379 万元。截至目前,已完成的 6个项目送审金额
10005 万元,审计核 减 1766 万元,平均核减率
17.65%,为财政节约了巨额资金,充分发挥了审计机关在
控制重大项目成本、加强项目管理中防腐倡廉的作用。另
在审项目 5个,涉及送审金额 16374 万元。!
(五)直面难点,注重审计结果运用。一是加强审计整
改。健全责任机制,由审计组长对审计整改情况进行跟踪
督促,确保审计整改工作落到实处。着力构建整改联动机
制,及时将审计整改的进度情况向县政府报告,合同相关
部门组成联合督查组对整改落实不及时的单位进行督查,
对账销号,增强审计整改合力。二是推进审计公开。明确
审计结果公开的基本要求、编审流程、时限等,扩大审计
公开的范围,提高审计公开操作的规范性。全年累计发布
审计结果公告5篇。!
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债券置换资金使用情况及全县预算单位公务支出和公款消费专项审计调查。 (二)立足基点,深化财政预算执行审计。以摸清财政底数,提高财政资金使用绩效、保障公共资金安全为目标财政同级审重点关注政府预算体系完善情况、国有资本预算编制、调整和执行情况、转移支付资金预算管理和使用情况、财政体制运行情况、政府债务管理情况等。围绕部门预算编制及执行、政府采购、国库集中支付等改革措施落实情况,结合县直单位财务管理状况、乡镇政府财政状况,注重从体制、机制上提出审计建议,为规范财政收支行为、推动财政体制改革发挥了积极作用。 (三)突出重点,推进领导干部经济责任审计。坚持把经济责任审计作为反腐倡廉的重要手段,年初提请召...

